ST恒久年报披露前夕 三位独立董事发督促函 一起来看看!

时间:2024-04-25 12:42:19 编辑:

导读 【ST恒久年报披露前夕 三位独立董事发督促函】具体的是什么情况呢,跟随小编一起来看看! 程久龙 实习记者 李渡 ST恒久(002808)2...

【ST恒久年报披露前夕 三位独立董事发督促函】具体的是什么情况呢,跟随小编一起来看看!

程久龙 实习记者 李渡 ST恒久(002808)2023年年报披露前夕,公司的三位独立董事共同向上市公司发表督促函。

4月25日,ST恒久发布公告称,苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于4月24日收到三位独立董事共同提交的《关于推进公司违规事项整改及做好2023年度报告工作等相关事项的督促函》。

年报披露在即,独立董事集体向上市公司发表督促函,这种情况在业界并不多见。对此举,三位独立董事表示,是“为切实维护全体股东特别是中小股东的利益”。

缘起实控人被立案?

此次,三位独立董事集体向上市公司发表督促函,或缘起ST恒久实际控制人被立案调查。

4月17日,ST恒久对外发布公告,日前收到公司控股股东、实际控制人余荣清先生通知获悉,因涉嫌信息披露违法违规,其收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0102024008号)。在此之前,因ST恒久涉嫌信息披露违法违规,公司于2023年11月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0102023023号)。

三位独立董事在督促函中表示:“我们三位独立董事对此高度重视,本着勤勉履职、严格尽责的工作态度,通过面谈、发函及通讯等方式多次与公司管理层进行沟通,开展调查核实,督促公司应严格按照中国证监会、深圳交易所、公司内部控制规范标准做好内控工作,始终关注公司相关整改落实情况。”

ST恒久2023年度报告披露在即,三位独立董事也高度关注并监督2023年度审计工作进展情况。2024年1月29日,公司审计委员会、公司管理层与年审会计师以现场结合通讯方式召开会议,就年审计划的审计范围和时间安排、审计进展和关键审计事项等进行了充分沟通,要求年审会计师应尽职尽责、确保财务数据真实、准确、完整,按计划、保质量完成审计工作。对审计报告中关键审计事项多次与年审会计师和公司管理层进行了重点沟通,表达了对公司2023年度有关审计报告的重视。

三独立董事共同发表督促函

为维护全体股东特别是中小股东的利益,三独立董事共同发表督促函,其内容包括督促公司及管理层密切关注立案调查的进展情况,提醒应全力配合监管机构的调查工作,尽快落实整改并消除不利影响。

敦促公司尽快推进相关违法违规事项的整改,加强内部控制规范管理,积极采取有效措施确保公司合法合规经营,维护公司的声誉和稳定运营。

督促公司针对信息披露事务存在的漏洞进行自查自纠,严格整改。若公司将对前期财务差错进行更正,应严格按照法律法规和规章所求的程序进行审议,并确保公司财务差错更正真实准确无误。

此外,ST恒久2023年度报告披露日即将到来,三位独立董事表示,已多次催促公司积极配合年审工作,加快推进年报审计进度,恳请公司及年审会计师依照法律法规与会计准则要求,尽快完成对公司2023年度报告的审计工作,确保公司2023年度财务数据能真实、客观地反映公司2023年的经营情况。

值得关注的是,1月30日,ST恒久对外发布2023年业绩预告,公司预计2023年将亏损2,600 万元–3,900 万元。ST恒久对此解释,业绩预亏的主要原因,一是报告期内,受市场环境的影响,公司产品价格下降,致使公司业务收入下降,同时新业务开展缓慢;二是报告期计提信用减值和存货跌价损失增加。

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